岗位职责 :
1、审核报销单:审核单据的真实完整。根据财务规章支付,准确,及时的审核提交上来的各项单据的真实性以及完整性 及时提交上级领导签字 将审核好的单据,及时的提交给上级领导签字
2、每日下载、上传流水并入账:是否及时下载相关流水并正确的上传新系统 根据账户将相应的款项匹配到系统账户
3、凭证打款复核:对已打款的凭证进行复核,确认准确性 每日对发生的打款凭证进行复核,确认准确性
4、部门费用核算:根据各部门的流水进行费用汇总 汇总装修+房租物业及其他费用汇总;其他费用的金额及准确性与其他相关部门进行对接,获得相关费用的数据进行汇总
5、月度工作:准确及时对公扣税 每月12日前,与薪资组对接好,进行对公麦丰,东麦家居,东麦装饰,萧山分公司扣税
6、社保账户扣款:每月25号前,与薪资组对接好社保扣款金额,保证账户金额充足进行社保扣款
7、工地扣款数据:准确的对工地扣设计费,综合提成数据,提供给审核主管
薪资标准:5000-7000,双休 入职缴纳五险